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第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调(一)
2018-12-25 15:12     (点击: )

第一章    

第一条  为了规范内部审计与外部审计的协调工作,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 

第二条  本准则所称内部审计与外部审计的协调,是指内部审计机构与社会审计组织、国家审计机关在审计工作中的沟通与合作。 

第三条  本准则适用于各类组织的内部审计机构。

第二章  一般原则

第四条  内部审计应当做好与外部审计的协调工作,以实现下列目的: 

(一)保证充分、适当的审计范围; 

(二)减少重复审计,提高审计效率; 

(三)共享审计成果,降低审计成本; 

(四)持续改进内部审计机构工作。 

第五条  内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下,由内部审计机构负责人具体组织实施。 

第六条  内部审计机构负责人应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。 

第七条  内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作。

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